Šių metų Neringos biudžetas - 28,8 mln. litų

Parengtas 2009 m. Neringos biudžetas siekia 28,8 mln. litų, tai 214,7 tūkst. litų didesnė suma nei praėjusiais metais. 11,2 proc. viso biudžeto apimties sudaro speciali tikslinė dotacija gaunama iš valstybės biudžeto, iš jų 1,8 mln. litų mokinio krepšeliui finansuoti, 818 tūkst. litų valstybinėms funkcijoms atlikti, 600 tūkst. litų  valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti.

Viso mokesčių numatoma surinkti 24,3 mln. litų, iš jų  4,8 mln. litų gyventojų pajamų mokestis numatomas gauti iš valstybinės mokesčių inspekcijos, 15,3 mln. litų gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti numatomas gauti iš valstybės iždo. Biudžeto pajamų projekte numatoma 1,3 mln. litų įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio, 2,8 mln. litų valstybės ir vietinės rinkliavos. Mokesčiai sudaro 84,5 proc. viso biudžeto apimties.

2009 metų iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą numatomos 693 tūkst. litų, nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo telkinius  500 tūkst. litų.

Neringos savivaldybės surenkamos pajamos sudaro - 10,2 mln. litų (35,6 proc. visų pajamų).

Savivaldybės biudžeto 2009 metų numatomi asignavimai sudaro 28,8 mln. litų., iš jų išlaidoms 25,1 mln. litų (darbo užmokesčiui - 7,4 mln. litų) ir turtui įsigyti - 3,6 mln. litų. Palyginus su 2008 metų patvirtintu biudžetu, asignavimai išlaidoms didėja 1,3 mln. litų arba 5,7 proc. daugiau nei pernai. 2009 metais didinamas darbo užmokestis biudžetinių įstaigų darbuotojams: švietimo - 10 proc., kultūros ir meno - 11 proc., socialinį darbą dirbančiųjų - 12 proc.. Todėl rengiant 2009 metų biudžeto projektą žymi išlaidų didėjimo dalis skiriama biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti.

2009 metų asignavimai paskirstyti savivaldybės tarybos patvirtintoms programoms vykdyti. Asignavimų valdytojai vykdys 11 programų.

1. Savivaldybės žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimo ir valdymo tobulinimo bei funkcijų įgyvendinimo programai planuojama  - 7,6 mln. litų, tai  sudaro 26,4 proc. visų asignavimų.

2. Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai vykdyti planuojama - 6,9 mln. litų, iš jų ikimokyklinėms įstaigoms - 1,4 mln. litų, mokykloms - 3,2 mln. litų, neformaliojo ugdymo įstaigoms - 1,1 mln. litų. Nidos vidurinės mokyklos gerbūvio  darbams, Juodkrantės L. Rėzos jūrų kadetų mokyklos ir Nidos vidurinės mokyklos remontui planuojama 819,6 tūkst. litųt. Ši programa sudaro 23,9 proc. visų biudžeto asignavimų.

3. Kultūros veiklos programai planuojama - 2,7 mln. litų, iš jų kultūros įstaigoms - 2,2 mln. litų, Juodkrantės bibliotekos baldų įsigijimui - 85 tūkst. litų, kultūrinės ir meninės veiklos rėmimui bei knygų leidybai - 341,5 tūkst. litų.

4. Jaunimo veiklos skatinimo programai planuojama - 35 tūkst. litų.

5. Miesto infrastruktūros ir kurorto urbanistinės plėtros programai planuojama - 7,2 mln. litų arba 25,1 proc. nuo visų asignavimų. Didžioji dalis šios programos lėšų tenka miesto tvarkymo, apšvietimo priežiūros darbams - 5,5 mln. litų.

6. Aplinkos apsaugos programai planuojama - 173 tūkst. litų, iš jų specialiajai aplinkos apsaugos rėmimo programai - 63 tūkst. litų, šakų iš rekreacinių miškų bei buitinių šiukšlių rinkimui ir sveikatingumo takų remontui numatyta 80 tūkst. litų, Baltijos jūros ir Kuršių marių vandens tyrimams - 20 tūkst. litų ir kompostavimo konteinerių įsigijimui - 10 tūkst. litų.  Aplinkos apsaugos programa sudaro 0,4 proc visų savivaldybės biudžeto asignavimų.

7.Turizmo, rekreacijos ir verslo skatinimo programai planuojama - 1,2 mln. litų iš jų daugiatiksliams plėtros projektams - 786,5 tūkst. litų, smulkaus ir vidutinio verslo rėmimui  - 57,8 tūkst. litų, turizmo parodoms, leidiniams ir kurortologinių tyrimų studijai - 358,3 tūkst. litų.

8. Būsto modernizavimo ir plėtros programai planuojama - 405,5 tūkst. litų, iš jų 375,5 tūkst. litų  gyvenamųjų namų stogų remontui ir 30 tūkst. litų specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo programai.

9. Socialinės paramos ir paslaugų teikimo programai planuojama - 2,3 mln. litų, iš jų subsidijoms už karštą vandenį, apšildymą, šaltą vandenį, nuotekų   tvarkymą, administravimo ir priežiūros mokestį - 1,6 mln. litų, socialinių paslaugų centro veiklos užtikrinimui - 302,2 tūkst. litų, socialinei paramai, socialinių paslaugų teikimui, pašalpų ir kompensacijų mokėjimui  - 231 tūkst. litų, keleivių vežimo gerinimui - 170 tūkst. litų.

10. Sveikatos priežiūros programai planuojama - 158 tūkst. litų, iš jų visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai 48 tūkst. litų.

11. Informacinės visuomenės kūrimo programai planuojama - 80 tūkst. litų.

Asignavimų valdytojams asignavimai numatomi mažesni nei praėjusiais metais, jie turės būti  naudojami efektyviai, taupiai ir racionaliai. 2009 metų biudžete numatyta 1,4 mln. litų kreditinio įsiskolinimo dengimui.

2009  metų Neringos savivaldybės biudžeto projektas bus svarstomas vasario 25 d. tarybos posėdyje.


Šiame straipsnyje: Neringabiudžetas

NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių